Страницы: Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4
¦обчисленні валового доходу попереднього ¦ ¦ ¦ ¦звітного періоду, у тому числі за кодами ¦ ¦ ¦ ¦рядків декларації, у якій було допущено ¦ ¦ ¦ ¦помилки*: ¦ 1 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----¦ ¦ ¦ ¦сума (+-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в¦ ¦ ¦ ¦обчислені валових витрат попереднього звітного ¦ ¦ ¦ ¦періоду, у тому числі за кодами рядків ¦ ¦ ¦ ¦декларації, у якій було допущено помилки*: ¦ 2 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----¦ ¦ ¦ ¦сума (+-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Амортизаційні відрахування не враховані (+), ¦ ¦ ¦ ¦зайво враховані (-) в обчисленні амортизації ¦ ¦ ¦ ¦попереднього звітного періоду ¦ 3 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта ¦ ¦ ¦ ¦оподаткування р.1 - р.2 - р.3¦ 4 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Ставка оподаткування, що діяла на момент ¦ ¦ ¦ ¦допущення помилки, у відсотках ¦ 5 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума помилки, допущеної при зменшенні ¦ ¦ ¦ ¦податкових зобов'язань, у тому числі за кодами ¦ ¦ ¦ ¦рядків декларації, у якій було допущено ¦ ¦ ¦ ¦помилки*: ¦ 6 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----¦ ¦ ¦ ¦сума (+-)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума недоплати (+) або переплати (-), ¦ ¦ ¦ ¦нарахованої у зв'язку з виправленням помилки ¦ ¦ ¦ ¦ р.4 х р.5 - р.6 або р.7.2 - р.7.1¦ 7 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума податкового зобов'язання звітного ¦ ¦ ¦ ¦періоду, при розрахунку якого виявлена помилка ¦ 7.1 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума виправленого (вірного) податкового ¦ ¦ ¦ ¦зобов'язання звітного періоду, при розрахунку ¦ ¦ ¦ ¦якого виявлена помилка ¦ 7.2 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Сума штрафу, нарахована платником самостійно ¦ ¦ ¦ ¦у зв'язку з виправленням помилки ** ¦ ¦ ¦ ¦ р.7 х 0,05¦ 8 ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------+------+---------¦ ¦Помилки, допущені при заповненні рядків 19-23 ¦ 9 ¦ ¦ ¦декларації ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ Код ¦19 ¦19.1К7¦19.2¦19.3¦ 20¦21 ¦22¦23К4 ¦ ¦ ¦ ¦---------+---+------+----+----+---+---+--+-----¦ ¦ ¦ ¦сума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦( +- ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ --------------- * Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником податку самостійно. ** Заповнюється у разі, якщо рядок 7 має позитивне значення. ------------------------------------------------------------------ ¦ ¦Пояснення (розкриття) до уточнюючого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розрахунку на ¦ ¦аркушах¦ ------------------------------------------------------------------ Зворотний бік форми розрахунку Iнформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях (розкриттях), є достовірною. ------------------------ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦2¦0¦0¦ ¦р.¦ ------------------------ Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) Керівник підприємства _________________________ ________________ ініціали та прізвище підпис --------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------- Iдентифікаційний податковий номер М.П. Головний бухгалтер _________________________ ________________ ініціали та прізвище підпис --------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------- Iдентифікаційний податковий номер Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПI (ДПА) -------------------------------------------------------------------- ¦ ¦Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової¦ ¦-----звітності. "__" _____________ 200_ року¦ ¦__________________________________________________________________¦ ¦ службова особа ДПI (ДПА) (підпис, прізвище) ¦ ¦------------------------------------------------------------------¦ ¦ За результатами камеральної перевірки декларації ¦ ¦ (потрібне позначити): ¦ ¦------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦порушень (помилок) не виявлено¦ ¦ ¦складено акт від ¦ ¦--------------------------------- ¦ ¦"__" _______ 200_ року N __¦ ¦ -------------------------------¦ ¦ ¦ ¦"__" ___________ 200_ року _____________________________________ ¦ ¦ службова особа ДПI (ДПА) ¦ ¦ (підпис, прізвище) ¦ -------------------------------------------------------------------- ( Додаток до Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 448 ( z1323-05 ) від 12.10.200